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    中共張掖市委統戰部2022年部門預算說明

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    索引號
    620700013/2022-00004
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市委統戰部
    公開形式
    責任部門
    市委統戰部
    生成日期
    2022-01-21 15:15:00
    是否有效

    一、部門職責

    (一)貫徹執行中央和省委、市委關于統一戰線的方針政策和上級統戰部門決策部署;調查研究全市統一戰線的理論、政策和法律法規,向市委全面反映統一戰線情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議;組織協調全市統一戰線政策和法律法規的貫徹落實,檢查執行情況,協調全市統一戰線各方面關系。

    (二)負責聯系民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,研究做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策;落實中央和省委、市委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;受市委委托,向民主黨派、無黨派人士通報有關情況;支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設,培養選拔代表人士。

    (三)負責調查研究有關民族和宗教工作的理論、方針、政策和法律法規;牽頭協調檢查落實情況,做好重要工作和重大問題的處理;協調有關部門排查全市民族、宗教方面的矛盾和問題;協調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育;聯系少數民族和宗教界代表人士;會同有關部門做好少數民族干部培養和舉薦工作。

    (四)調查研究并反映全市非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、教育、引導非公有制經濟人士愛國、敬業、守法,積極開展思想政治工作;引導非公有制經濟人士開展光彩事業。

    (五)調查研究黨外知識分子情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系黨外知識分子代表人士、新的社會階層人士和歸國留學人員,做好培訓培養和人才舉薦等工作。

    (六)負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;貫徹執行中央和對臺方針政策省委、市委部署要求,指導做好全市對臺工作;做好臺胞、臺屬和歸僑、僑眷有關工作。

    (七)負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助各民主黨派市委會做好干部管理工作;反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

    (八)負責指導縣區黨委統戰工作和統戰部門負責人培訓工作;協助縣區黨委管理縣區委統戰部部長;協調政府各有關部門統戰工作;協助做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作,加強對民族、宗教工作部門的工作指導;支持配合僑務、臺辦等工作部門做好相關工作;受市委委托,領導市工商聯黨組,指導工商聯工作;指導張掖社會主義學院工作;做好有關統戰團體管理工作。

    (九)開展市內外統一戰線宣傳工作。

    (十)受理和協調處理統戰人士及有關的信訪工作。

    (十一)研究部署、統籌推進部機關黨建、黨風廉政建設、意識形態、法治建設、安全生產、精準扶貧等工作。

    (十二)完成市委和上級統戰部門交辦的其他工作任務。

    二、機構設置情況

    (一)市委統戰部內設5個職能科室,分別是:辦公室(對臺和僑務工作科)、政策法規科、黨派工作科、民族宗教工作科、非公有制經濟工作科;所屬市宗教工作領導小組辦公室為參照公務員法管理事業單位,設綜合科、業務科;所屬市臺僑服務中心為科級事業單位。

    (二)部門預算單位構成:中共張掖市委統戰部部門預算包括5個民主黨派機關,共6個縣級單位,具體如下:

    中共張掖市委統戰部、民革張掖市委會機關、民盟張掖市委會機關、民建張掖市委會機關、民進張掖市委會機關、九三學社張掖市委會機關。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2022年收入預算421.56萬元,比2021年減少12.8萬元,下降2.9%,主要原因是民主黨派機關人員退休,人員減少。其中:一般公共預算財政撥款收入421.56萬元。

    (二)支出預算情況

    2022支出預算421.56萬元,比2021年減少12.8萬元,下降2.9%,主要原因是民主黨派機關人員退休,人員減少。。其中:財政撥款安排的支出421.56萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

    1.一般公共服務支出(統戰事務339.78萬元;

    2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)36.96萬元;

    3.衛生健康支出21.52萬元;

    4.住房保障支出(住房公積金23.30萬元。

    四、一般公共預算情況

    2022年一般公共預算支出421.56萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出421.56萬元,比2021年預算減少12.8萬元,下降2.9%,主要原因是民主黨派機關人員退休,人員減少。

    (二)項目支出

    統戰部2022年無一般公共預算撥款項目支出預算。

    、部門一般性支出財政撥款情況

    1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

    2.公務接待費8萬元。2021無增減變化。預計接待20批次,320人次。

    3.公務用車運行維護費0萬元,較2021年增加(減少)0萬元,增長0%。

    4.培訓費0.27萬元,較2021減少0.01萬元,減少3.6%。減少的主要原因是民主黨派機關人員退休,人員減少?!   ?/span>

    5.會議費0.4萬元,較2021年無增減變化。

    6.機關運行費63.02萬元,較2021年增加1.66萬元,增長2.7%。增加主要原因是人員職務變動車補增加。

    六、其他重要事項情況說明

    1.政府性基金預算支出情況

    2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

    2.非稅收入情況

    2022年市委統戰部無非稅收入。

    3.政府采購情況

    2022年政府采購預算總額11.3萬元,其中:政府采購貨物預算7.3萬元,政府采購服務預算4萬元。

    4.國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為81.36萬元,其中:辦公用房0平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

    2022年擬采購固定資產約4.3萬元,主要包括:(辦公桌椅2萬元,臺式電腦2萬元,碎紙機0.1萬元,激光打印機0.2萬元)。

    5.部門預算績效評價情況

    2022年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款421.56萬元。其中:組織自評項目1個,涉及421.56萬元,占部門預算安排總額的100%。

    六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以政府辦公室為例

    財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出?。?/span>反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    八、附表

    1.部門收支總體情況表

    2.部門收入總體情況表

    3.部門支出總體情況表

    4.財政撥款收支總體情況表

    5.財政撥款支出表

    6.一般公共預算支出情況表

    7.一般公共預算基本支出情況表

    8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    9.一般公共預算機關運行經費

    10.政府性基金預算支出情況表

    11.部門管理轉移支付表

    12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表

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    主辦單位:張掖市人民政府辦公室 承辦單位:張掖市信息化工作辦公室

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