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    市委辦公室2022年度預算公開

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    索引號
    620700002/2022-00002
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市委辦公室
    公開形式
    責任部門
    市委辦公室
    生成日期
    2022-01-10 14:30:00
    是否有效

    ???????????????????市委辦公室2022年部門預算說明



    1. 部門職責

    1.負責市委領導會議、活動的協調溝通及日常文秘服務工作;負責市委領導相關文字材料起草和把關工作;負責市委領導批示、交辦的事項和有關會議確定事項的督辦、催辦工作;負責市委領導公文分級處理工作;負責市委領導群眾來訪、來信的接待登記,并向有關方面交辦、收集反饋辦理情況;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

    2.負責落實中央、省市委關于黨的建設及組織人事工作的精神和部署要求,做好市委辦公室黨務工作及內部長效機制建設等相關工作;負責市委辦公室干部職工學習、教育、培訓、考核、干部調配、人事檔案和機構編制管理工作;負責市委辦公室黨總支機關黨組織建設,辦公室中心組學習活動,辦公室及黨群口黨風廉政建設、工青婦等相關工作;負責市委辦公室精神文明建設、社會管理綜合治理、市委機關安全保衛、普法教育、人口及計劃生育等相關工作;負責黨群口協調、牽頭等相關事宜;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

    3.承辦市委常委會的籌備、服務及會議記錄和紀要整理工作;負責市委常委會議確定事項落實情況的反饋工作;負責編制市上四大班子每周工作動態及重大活動安排表;負責市委辦公室相關文字材料起草和審核把關等工作;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

    4.貫徹落實中央和省市委對黨委信息及應急工作的指示精神和意見措施,規劃、管理、指導全市黨委系統信息及應急工作,為市委決策和指導工作服務;負責全市黨委系統信息(含應急信息)網絡的建設和考核管理工作;負責向上級黨委反映張掖政治、經濟、文化、社會和黨的建設等各方面的重要情況,以及應急和突發公共事件信息,編輯《張掖今日重要信息》;負責反映全市工作動態、典型經驗、突出問題和人民群眾關注的熱點難點問題,編輯《張掖信息》;負責市委應急信息及輿情信息服務工作;負責全市黨委系統信息工作及應急工作的考核;負責市委總值班工作,做好突發公共事件期間、應急情況下以及節假日的值班;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

    5.負責處理上級黨政機關及其辦公部門下發的各類公文;負責市委及市委辦公室各類文件、材料的印制及上傳下達(含電子公文)工作;負責辦理下級黨委報市委、市委辦公室的各類公文;負責管理市委、市委辦公室印鑒和各類公函;負責市委及市委辦公室各類公文文頭的印制及管理工作;負責檔案(包括電子檔案)的管理工作;負責文印設備的管理及維護;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

    6.承辦做好市委公務接待活動的安排、組織實施及相關工作;負責市委及市委辦公室后勤保障工作;承辦市委及市委辦公室領導辦公室保潔、維護和報刊分送;負責市委辦公室各類經費的預決算、管理、支出工作;負責市委辦公室及市委財務統管部門的財務管理工作;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

    7.負責以市委和市委辦公室名義召開的各類會議的組織和會務工作;負責市委和市委辦公室重大活動的相關組織和服務工作;負責整理編寫市委大事記;負責黨內刊物的征訂工作;負責公共衛生環境整治和義務勞動的安排落實及市委辦公室聯系小康點、扶貧點等工作;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

    8.宣傳報道市委重大活動、重要會議和重點工作;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

    二、機構設置情況

    市委辦公室部門預算包括2家縣級單位部門預算,具體如下:

    市委辦公室內設職能科室15

    市委政策研究室內設職能科室3

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2022年收入預算1412.6萬元,比2021增加2.14萬元,上升0.15,主要原因在職人員工資調整。其中:一般公共預算財政撥款收入1412.6萬元,政府性基金預算收入0萬元。

    (二)支出預算情況

    2022支出預算1412.6萬元,比2021增加2.14萬元,上升0.15%,主要原因在職人員工資調整。其中:財政撥款安排的支出1412.6萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

    1、一般公共服務支出1236.04萬元;   

    2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)140.1萬元;

    3、衛生健康支出66.38萬元; 

    4、住房保障支出(住房公積金)73.59萬元。

    四、一般公共預算情況

    2022年一般公共預算支出 1412.6萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出 1412.6萬元,比2021年預算增加2.14萬元,上升0.15%,主要原因在職人員工資調整。其中:財政撥款安排的支出1412.6萬元。

    (二)項目支出

    2022年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,與2021年持平。

    五、部門一般性支出財政撥款情況

    1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

    2.公務接待費90.8萬元。與2021年持平。預計接待150批次,1200人次。

    3.公務用車運行維護費10萬元,與2021年持平。

    4培訓費0.79萬元,2021減少0.02萬元。

    5.會議費5.1萬元,與2021年持平。

    6.機關運行費171.94萬元,較2021增加8.08萬元,增加4.93%。增加的主要原因是人員變動公用經費增加。

    六、其他重要事項情況說明

    1、政府性基金預算支出情況

    2022年本部門不涉及政府性基金預算支出。

    2、非稅收入情況

    2022年本部門不涉及非稅收入。

    3、政府采購情況

    2022年政府采購預算總額278.63萬元,其中:政府采購貨物預算121.94萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算156.69萬元。

    4.國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為409.15萬元,其中:辦公及業務用房均使用市機關事務管理局分配用房;部門無車輛;單價20萬元以上通用設備。

    5、部門預算績效評價情況 

    2022年本部門無施行績效目標管理的項目。組織開展部門整體支出績效自評工作。涉及1412.6萬元,占部門預算安排總額的100%。

    總體目標:一是按照人社、財政部門工資及津補貼政策,確保職工工資、業績獎等按時足額發放,保障生活,圓滿完成全年工作任務;二是嚴格落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,堅持厲行節約原則,確保部門正常運轉;三是嚴格控制“三公”經費支出,明確一般性支出的開支范圍和標準,嚴格報賬審核;四是按照國家財經法規和專項資金管理辦法的規定,加強項目資金績效監管,有計劃地安排、使用資金,不得截留、擠占、挪用,確保??顚S煤晚椖抠Y金發揮效益。

    履職目標:一是服務好市委領導會議、活動的協調溝通及日常文秘服務;市委領導相關文字材料起草和把關;市委領導批示、交辦的事項和有關會議確定事項的督辦、催辦;市委領導公文分級處理;市委領導群眾來訪、來信的接待登記,并向有關方面交辦、收集反饋辦理情況。二是有效統籌落實中央、省市委關于黨的建設及組織人事工作的精神和部署要求。三是承辦市委常委會的籌備、服務及會議記錄和紀要整理工作;市委常委會議確定事項落實情況的反饋工作;做好市委辦公室相關文字材料起草和審核把關。四是做好全市信息工作的規劃、管理、指導全市黨委系統信息及應急工作,有效為市委決策和指導工作服務;做好突發公共事件期間、應急情況下以及節假日的值班。五是及時處理級黨政機關及其辦公部門下發的各類公文上傳下達(含電子公文)工作;指導全市檔案(包括電子檔案)的管理工作。六是協調做好市委公務接待活動的安排、組織實施及相關工作;負責市委及市委辦公室后勤保障工作市委辦公室及市委財務統管部門的財務管理工作。七是高效服務組織了以市委和市委辦公室名義召開的各類會議的組織和會務工作;市委和市委辦公室重大活動的相關組織和服務及接待工作。八是做好市委重大活動、重要會議和重點工作宣傳報道。九是承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作

    效果目標:進一步提高發揮統籌、協調、服務、保障職能,為市委工作提供有力的支撐?!?/span>

    六、名詞解釋

    財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指本部門用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公”經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    八、附表

    1.部門收支總體情況表

    2.部門收入總體情況表

    3.部門支出總體情況表

    4.財政撥款收支總體情況表

    5.財政撥款支出表

    6.一般公共預算支出情況表

    7.一般公共預算基本支出情況表

    8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    9.一般公共預算機關運行經費

    10.政府性基金預算支出情況表

    11.部門管理轉移支付表

    12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表



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